Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
050 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER |
Número do Pagamento: |
0002310/2017 |
Data do Pagamento: |
06/06/2017 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0002174/2017 |
Número do Empenho: |
0001335/2017 |
Beneficiário: |
Posto Ouro Branco Ltda
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
03.378.184/0001-16 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Aquisições de combustíveis para serem usados nos veículos lotados nas diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto as dos munícipes.
TERMO 21. |
Valor: |
R$ 67,52 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Programa: |
0013 - PROGRAMA DE CIDADANIA ATRAVÉS DO ESPORTE |
Ação: |
2.058 - MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E CAMPOS DE FUTEBOL DO INTERIOR |
Função: |
27 - Desporto e Lazer |
Subfunção: |
812 - Desporto Comunitário |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000011/2016 |
Processo: |
0005674/2015 |