PAGAMENTO 0002510/2017

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0002510/2017 Data do Pagamento: 20/06/2017
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002212/2017 Número do Empenho: 0001301/2017
Beneficiário: SG ELETRICA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 15.407.446/0001-02
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE DOIS VENTILADORES DE COLUNA 40CM, PARA SER UTILIZADOS PELA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS".
Valor: R$ 490,00
Categoria Econômica: 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa: 44000000000 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação: 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 13010000 - RECURSOS DO FNAS
Elemento de Despesa: 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Subtítulo: 44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Programa: 0023 - DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Ação: 1.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA "SEDE DA SMTDAS E DO CRAS"
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0002026/2017