PAGAMENTO 0002046/2017

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0002046/2017 Data do Pagamento: 25/05/2017
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002128/2017 Número do Empenho: 0001251/2017
Beneficiário: BRUNETTI ABRASIVOS E SOLDA LTDA. CPF/CNPJ do Beneficiário: 31.755.812/0001-70
Bem adquirido / Serviço Prestado: Prestação de Serviços de Enchimento de Balões com Gás Hélio, que serão utilizados na Passeata do Dia 18 de Maio - Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, que será realizada pelo CRAS "João Gabriel".
Valor: R$ 1.400,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Programa: 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL
Ação: 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0001573/2017