PAGAMENTO 0002228/2017

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0002228/2017 Data do Pagamento: 01/06/2017
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001927/2017 Número do Empenho: 0001026/2017
Beneficiário: W.A TELECOMUNICAÇÕES LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.914.832/0001-37
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de materiais elétricos para instalação de uma Central Privada de Comutação Telefônica, tipo PABX, com capacidade mínina de 07 (sete) ramais, sitema de gerenciamento, suprimento de energia (nobreak), para prover comunicação telefônica interna e externa, entre os servidores lotados no Centro de Referência da Assistência Social CRAS "João Gabriel".
Valor: R$ 860,98
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 13010000 - RECURSOS DO FNAS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903030000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
Programa: 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL
Ação: 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000101/2017