PAGAMENTO 0000947/2017

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento: 0000947/2017 Data do Pagamento: 24/03/2017
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001123/2017 Número do Empenho: 0000805/2017
Beneficiário: EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFO CPF/CNPJ do Beneficiário: 34.028.316/0012-66
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA SER UTILIZADO PELA CONTROLADORIA MUNICIPAL.
Valor: R$ 267,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903939000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.010 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS DA SECONT
Função: 04 - Administração Subfunção: 124 - Controle Interno
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0001192/2017