PAGAMENTO 0004247/2017

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0004247/2017 Data do Pagamento: 14/09/2017
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004412/2017 Número do Empenho: 0000537/2017
Beneficiário: VIACAO AGUIA BRANCA S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.486.182/0001-09
Bem adquirido / Serviço Prestado: FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMTADES.
Valor: R$ 525,93
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Elemento de Despesa: 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Subtítulo: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Programa: 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS
Ação: 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000010/2017
Processo: 0000374/2017