PAGAMENTO 0003975/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - GABINETE DO PREFEITO
Número do Pagamento: 0003975/2013 Data do Pagamento: 31/07/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0003806/2013 Número do Empenho: 0001911/2013
Beneficiário: Walace Marchesini ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.984.948/0001-91
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM CONSUMIDOS E UTILIZADOS NA REUNIÃO DO GRUPO GESTOR DO CEAQ ONDE ESTARÃO PRESENTES OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, VEREADORES, REPESENTANTE DO CEAQ E DO ESTADO DA AGRICULTURA, ONDE SERÁ APRESENTADO O PROJETO DO POLO INDUSTRIAL. N.F. 896
Valor: R$ 151,60
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.096 - RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, CELEBRIDADES ENTRE OUTROS
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0003595/2013