Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Número do Pagamento: |
0002565/2017 |
Data do Pagamento: |
22/06/2017 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000595/2017 |
Número do Empenho: |
0000446/2017 |
Beneficiário: |
JL de Andrade Moschen ME
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
06.038.513/0001-78 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL "JOÃO GABRIEL". |
Valor: |
R$ 300,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Programa: |
0023 - DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
Ação: |
1.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA "SEDE DA SMTDAS E DO CRAS" |
Função: |
08 - Assistência Social |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0000619/2017 |