Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
Número do Pagamento: |
0000981/2017 |
Data do Pagamento: |
28/03/2017 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000384/2017 |
Número do Empenho: |
0000195/2017 |
Beneficiário: |
FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
17.828.602/0001-34 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
AQUISIÇÃO DE TRINTA E CINCO LÂMPADAS LED TUBULAR 10W 0,60 CM BRANCA BIVOLT PARA SEREM UTILIZADAS NOS CORREDORES DA SEDE DESTA PREFEITURA. |
Valor: |
R$ 665,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0000232/2017 |