PAGAMENTO 0002062/2017

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Número do Pagamento: 0002062/2017 Data do Pagamento: 26/05/2017
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001435/2017 Número do Empenho: 0000136/2017
Beneficiário: AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.733.013/0001-19
Bem adquirido / Serviço Prestado: SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 97/2013, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMEC.
Valor: R$ 2.252,80
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 11010000 - MDE
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903988000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Programa: 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.039 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: 12 - Educação Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000031/2013
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000097/2013
Processo: 0000440/2013