Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO |
Número do Pagamento: |
0001664/2017 |
Data do Pagamento: |
04/05/2017 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0001940/2017 |
Número do Empenho: |
0000069/2017 |
Beneficiário: |
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
33.000.118/0002-50 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
ESTIMATIVA DE GASTOS COM A LINHA TELEFÔNICA DA SEMEC, SENDO ELA: 3742-1450, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. |
Valor: |
R$ 208,64 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
11010000 - MDE |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903950000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0004576/2016 |