PAGAMENTO 0001121/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0001121/2017 Data do Pagamento: 25/08/2017
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001231/2017 Número do Empenho: 0000590/2017
Beneficiário: VAGO ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.950.528/0001-94
Bem adquirido / Serviço Prestado: RENOVAÇÃO DA VISTORIA MECÂNICA DER-ES DO VEÍCULO KOMBI PLACA MTA 1557.
Valor: R$ 710,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0004097/2017