PAGAMENTO 0001069/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0001069/2017 Data do Pagamento: 16/08/2017
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001330/2017 Número do Empenho: 0000592/2017
Beneficiário: Franco Veículo LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 31.791.890/0001-20
Bem adquirido / Serviço Prestado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO FORD RANGER PPG 5554, RELATIVO A 10.000 KM QUE CORRESPONDE A 1ª REVISÃO DA GARANTIA DO VEÍCULO. OBS.: AS NOTAS FISCAIS ESTÃO SENDO LIQUIDADAS NESTA DATA, POIS SÓ AGORA FORAM ENTREGUES AO SETOR DE CONTABILIDADE.
Valor: R$ 343,12
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0004046/2017