PAGAMENTO 0001079/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0001079/2017 Data do Pagamento: 17/08/2017
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000928/2017 Número do Empenho: 0000431/2017
Beneficiário: JULIANO MANZOLI ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.605.185/0001-07
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de cargas de gás de cozinha de 13 kl em botijões vazios da mesma capacidade, para atendimento da Unidade de Saúde “Eugenio Malacarne”, ESF Francisco Aragão, ESF Córrego Dumer, Centro Administrativo “Hilário Piantavinha” e Postos do Interior. PSFs.
Valor: R$ 56,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Dispensa/Inexigibilidade: 98 - Registro de Preços (SRP) – Aderência ao (SRP) de outro Órgão/Entidade da Administração Pública.
Tipo de Contrato: Autorização N° Contrato: 0000011/2017
Processo: 0000184/2016