PAGAMENTO 0001033/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0001033/2017 Data do Pagamento: 11/08/2017
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000876/2017 Número do Empenho: 0000378/2017
Beneficiário: AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.733.013/0001-19
Bem adquirido / Serviço Prestado: SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 97/13, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CÓRREGO DUMER. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2013)
Valor: R$ 330,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 12030000 - RECURSOS DO SUS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903939000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Processo: 0000440/2013