Unidade Gestora: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Número do Pagamento: |
0000742/2017 |
Data do Pagamento: |
19/06/2017 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000610/2017 |
Número do Empenho: |
0000323/2017 |
Beneficiário: |
Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
19.971.923/0001-19 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
CONFECÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) ADESIVOS, QUE SERÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA QUE SE INICIA NO DIA 17 DE ABRIL A 26 DE MAIO DE 2017. |
Valor: |
R$ 693,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
12030000 - RECURSOS DO SUS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA |
Programa: |
0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA |
Ação: |
2.071 - MANUTENÇÃO E APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO E OUTRAS |
Função: |
10 - Saúde |
Subfunção: |
303 - Suporte Profilático e Terapêutico |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0001515/2017 |