PAGAMENTO 0000742/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0000742/2017 Data do Pagamento: 19/06/2017
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000610/2017 Número do Empenho: 0000323/2017
Beneficiário: Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 19.971.923/0001-19
Bem adquirido / Serviço Prestado: CONFECÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) ADESIVOS, QUE SERÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA QUE SE INICIA NO DIA 17 DE ABRIL A 26 DE MAIO DE 2017.
Valor: R$ 693,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 12030000 - RECURSOS DO SUS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.071 - MANUTENÇÃO E APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO E OUTRAS
Função: 10 - Saúde Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0001515/2017