PAGAMENTO 0000764/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0000764/2017 Data do Pagamento: 22/06/2017
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000580/2017 Número do Empenho: 0000202/2017
Beneficiário: Da Vila Comércio LTDA ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 23.560.835/0001-00
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisições de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde. CENTRO ADMINISTRATIVO HILÁRIO PIANTAVINHA
Valor: R$ 269,70
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SESA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000010/2016
Processo: 0000798/2016