PAGAMENTO 0000045/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0000045/2017 Data do Pagamento: 25/01/2017
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000056/2017 Número do Empenho: 0000102/2017
Beneficiário: SEMSA-ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: FOLHA DE PAGAMENTOS DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM JANEIRO 2017.
Valor: R$ 7.069,54
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 12030000 - RECURSOS DO SUS
Elemento de Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Processo: 0000332/2017