PAGAMENTO 0001197/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0001197/2017 Data do Pagamento: 06/09/2017
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SDN CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.409.588/0001-55
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE A REPASSE A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.
Valor: R$ 212,92
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0004797/2017