PAGAMENTO 0005775/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Número do Pagamento: 0005775/2013 Data do Pagamento: 16/10/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004374/2013 Número do Empenho: 0002002/2013
Beneficiário: M.G. Comércio Distribuidora e Serviços Ltda CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.467.477/0001-35
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS NA SEMUR. N.F. 1392
Valor: R$ 571,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.006 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000036/2013
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000125/2013
Processo: 0000075/2013