PAGAMENTO 0002697/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 030 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Número do Pagamento: 0002697/2013 Data do Pagamento: 04/06/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001735/2013 Número do Empenho: 0001023/2013
Beneficiário: Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp CPF/CNPJ do Beneficiário: 31.767.882/0001-49
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE QUATRO CAIXAS DE ISOPOR DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, CAPACIDADE DE 170 LITROS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS ÀS ENTREGAS DE CARNES. N.F. 837
Valor: R$ 511,60
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0013 - ALIMENTAÇÃO E APRENDIZAGEM
Ação: 2.018 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR
Função: 12 - Educação Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0001854/2013