PAGAMENTO 0006178/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 030 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Número do Pagamento: 0006178/2013 Data do Pagamento: 04/11/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004122/2013 Número do Empenho: 0001127/2013
Beneficiário: Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp CPF/CNPJ do Beneficiário: 31.767.882/0001-49
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE QUATRO CAIXAS DE ISOPOR DE POESTIRENO EXPANDIDO, CAPACIDADE DE 100 LITROS, ESPESSURA MÍNIMA DE 5 CM, PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A ENTREGA DE CARNES, CONF. CONTRATO N. 75/2013. N.F. 941
Valor: R$ 304,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0013 - ALIMENTAÇÃO E APRENDIZAGEM
Ação: 2.018 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR
Função: 12 - Educação Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000022/2013
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000075/2013
Processo: 0000182/2013