PAGAMENTO 0005509/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0005509/2013 Data do Pagamento: 04/10/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004815/2013 Número do Empenho: 0002307/2013
Beneficiário: DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.928.675/0001-93
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO PABX DA SEMSA E DEMAIS SETORES INTERLIGADOS A ESTA SECRETARIA. N.F. 1196
Valor: R$ 1.950,25
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0002650/2013