Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
Número do Pagamento: |
0001947/2013 |
Data do Pagamento: |
02/05/2013 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0001196/2013 |
Número do Empenho: |
0000746/2013 |
Beneficiário: |
NOVEX COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
27.487.032/0001-10 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS " JOÃO GABRIEL" DESTE MUNICÍPIO.
N.F. 1454 |
Valor: |
R$ 1.561,08 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Programa: |
0030 - TRABALHO, CIDADANIA E INTEGRAÇÃO SOCIAL |
Ação: |
2.145 - CURSOS E TREINAMENTOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA |
Função: |
11 - Trabalho |
Subfunção: |
334 - Fomento ao Trabalho |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0000417/2013 |