PAGAMENTO 0005207/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - GABINETE DO PREFEITO
Número do Pagamento: 0005207/2013 Data do Pagamento: 25/09/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0005550/2013 Número do Empenho: 0002609/2013
Beneficiário: DISTEC - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS COLATINA LTDA. CPF/CNPJ do Beneficiário: 36.384.543/0001-05
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE TECIDOS ORGANZA NAS CORES (AMARELO, AZUL, VERDE, VERMELHO, LARANJA, BRANCO, ROSA) PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. N.F. 1214
Valor: R$ 686,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0004803/2013