PAGAMENTO 0001125/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Número do Pagamento: 0001125/2013 Data do Pagamento: 20/03/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000941/2013 Número do Empenho: 0000510/2013
Beneficiário: AUDENIR GOMIERI - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.679.523/0001-79
Bem adquirido / Serviço Prestado: CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS-"JOÃO GABRIEL", NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2013. N.F. 431
Valor: R$ 825,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0030 - TRABALHO, CIDADANIA E INTEGRAÇÃO SOCIAL
Ação: 2.145 - CURSOS E TREINAMENTOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
Função: 11 - Trabalho Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000789/2013