PAGAMENTO 0007579/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0007579/2013 Data do Pagamento: 19/12/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0006798/2013 Número do Empenho: 0002837/2013
Beneficiário: Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp CPF/CNPJ do Beneficiário: 31.767.882/0001-49
Bem adquirido / Serviço Prestado: PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N. 71/2013, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( LIMPEZA, MATERIAIS DE HIGIENE, MATERIAIS DIVERSOS) PARA SEREM UTILIZADOS NA SEMSA. PARTE N.F. 1057
Valor: R$ 1.767,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000020/2013
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000071/2013
Processo: 0008582/2012