Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
Número do Pagamento: |
0004122/2013 |
Data do Pagamento: |
07/08/2013 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0003339/2013 |
Número do Empenho: |
0000806/2013 |
Beneficiário: |
Gráfica Comercial Ltda
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
27.371.780/0001-32 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE PRODUTORES RURAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2013, CONF. CONTRATO N. 55/2013.
N.F. 7135 |
Valor: |
R$ 504,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Programa: |
0004 - MODERNIZAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA |
Ação: |
2.079 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC. , FISCAL., DE REC. PUBLICA E DO NAC |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
129 - Administração de Receitas |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000014/2013 |
Tipo de Contrato: |
Compras |
N° Contrato: |
0000055/2013 |
Processo: |
0001061/2013 |