PAGAMENTO 0002009/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0002009/2013 Data do Pagamento: 06/05/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001248/2013 Número do Empenho: 0000742/2013
Beneficiário: Acessórios São Gabriel LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 30.691.232/0001-02
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DOBLO AMBULÂNCIA PLACA ODK 3114 E O VEÍCULO KOMBI PLACA MTA 1557, DA SEMSA. N.F. 144
Valor: R$ 2.376,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Programa: 0023 - SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE
Ação: 2.129 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0001421/2013