PAGAMENTO 0002277/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Número do Pagamento: 0002277/2013 Data do Pagamento: 15/05/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001725/2013 Número do Empenho: 0000863/2013
Beneficiário: MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.473.169/0001-82
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE AR PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013. (SEMUR-SECRETARIA), CONF. CONTRATO N. 58/2013. N.F. 36011
Valor: R$ 2.433,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.006 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000017/2013
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000058/2013
Processo: 0008642/2013