Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Número do Pagamento: |
0002092/2013 |
Data do Pagamento: |
08/05/2013 |
Tipo de Pagamento: |
Restos a Pagar Processados |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0005113/2012 |
Número do Empenho: |
0002084/2012 |
Beneficiário: |
RFL Comercial Ltda EPP
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
01.260.374/0001-09 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Aquisição de Materiais de Consumo ( limpeza, higiene e materiais diversos) que serão utilizados para atender as necessidades da SEMAM, Conf. Contrato n. 143/12.
N.F. 742 |
Valor: |
R$ 548,90 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICACOES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
1101 - RECURSOS DO TESOURO |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000041/2012 |
Tipo de Contrato: |
Compras |
N° Contrato: |
03-0000143/2012 |
Processo: |
0002948/2012 |