Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO |
Número do Pagamento: |
0006510/2013 |
Data do Pagamento: |
14/11/2013 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0005438/2013 |
Número do Empenho: |
0002038/2013 |
Beneficiário: |
Piski Material de Construção Ltda ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
09.250.702/0001-06 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
AQUISIÇÃO DE 100 METROS DE CABO FLEXIVEL PP 3X2.50MM PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NAS SALAS DA SEMEC.
N.F. 3121 |
Valor: |
R$ 350,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
11010000 - MDE |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
Programa: |
0012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO |
Ação: |
2.007 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0003729/2013 |