Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Número do Pagamento: |
0005741/2013 |
Data do Pagamento: |
15/10/2013 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0005278/2013 |
Número do Empenho: |
0002534/2013 |
Beneficiário: |
Piski Material de Construção Ltda ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
09.250.702/0001-06 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PSF CÓRREGO DO DUMER, PARA LIMPEZA DA MESMA.
N.F. 3049 |
Valor: |
R$ 414,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES |
Programa: |
0024 - PROGRAMAS DE SAÚDE - PREVENÇÃO É O MELHOR REMÉDIO |
Ação: |
2.134 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
Função: |
10 - Saúde |
Subfunção: |
301 - Atenção Básica |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0004366/2013 |