PAGAMENTO 0005741/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0005741/2013 Data do Pagamento: 15/10/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0005278/2013 Número do Empenho: 0002534/2013
Beneficiário: Piski Material de Construção Ltda ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 09.250.702/0001-06
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PSF CÓRREGO DO DUMER, PARA LIMPEZA DA MESMA. N.F. 3049
Valor: R$ 414,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Programa: 0024 - PROGRAMAS DE SAÚDE - PREVENÇÃO É O MELHOR REMÉDIO
Ação: 2.134 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0004366/2013