PAGAMENTO 0005162/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 030 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Número do Pagamento: 0005162/2013 Data do Pagamento: 23/09/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004711/2013 Número do Empenho: 0002219/2013
Beneficiário: Piski Material de Construção Ltda ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 09.250.702/0001-06
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MADEIRITE MEDINDO 1,20 X 2,20M QUE SERÁ UTILIZADA NA SALA DO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR. N.F. 2910
Valor: R$ 30,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Programa: 0013 - ALIMENTAÇÃO E APRENDIZAGEM
Ação: 2.018 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR
Função: 12 - Educação Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0004124/2013