PAGAMENTO 0006190/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Número do Pagamento: 0006190/2013 Data do Pagamento: 05/11/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004112/2013 Número do Empenho: 0001887/2013
Beneficiário: PRODEL INFORMATICA LTDA-ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 39.638.358/0001-80
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA, PARA SEREM FEITAS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS NOS COMPUTADORES DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA PARA O EXERCÍCIO DE 2013. N.F. 169
Valor: R$ 1.215,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000038/2013
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000114/2013
Processo: 0003116/2013