PAGAMENTO 0002789/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Número do Pagamento: 0002789/2013 Data do Pagamento: 07/06/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001148/2013 Número do Empenho: 0000777/2013
Beneficiário: Fulltech Suprimentos para Informática LTDA EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 13.823.490/0001-78
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSO SETORES DA SEMAF. N.F. 744
Valor: R$ 700,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0001521/2013