Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Número do Pagamento: |
0001027/2013 |
Data do Pagamento: |
14/03/2013 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000450/2013 |
Número do Empenho: |
0000459/2013 |
Beneficiário: |
Fulltech Suprimentos para Informática LTDA EPP
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
13.823.490/0001-78 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
AQUISIÇÃO DE TONER PARA A IMPRESSORA DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEMSA.
N.F. 656 |
Valor: |
R$ 55,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Programa: |
0025 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA |
Ação: |
2.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
Função: |
10 - Saúde |
Subfunção: |
304 - Vigilância Sanitária |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0000794/2013 |