PAGAMENTO 0004754/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Número do Pagamento: 0004754/2013 Data do Pagamento: 03/09/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004065/2013 Número do Empenho: 0001960/2013
Beneficiário: Eduardo Fadini Silvestre ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 14.771.730/0001-09
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS NA SEMAF. N.F. 1847
Valor: R$ 900,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000036/2013
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000121/2013
Processo: 0000075/2013