PAGAMENTO 0003910/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Número do Pagamento: 0003910/2013 Data do Pagamento: 30/07/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004221/2013 Número do Empenho: 0002143/2013
Beneficiário: SEMUR - MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMUR-MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA MUNICIPAL-CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
Valor: R$ 2.077,87
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Subtítulo: 31900499000 - CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Programa: 0041 - MOBILIDADE URBANA
Ação: 2.103 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0003970/2013