PAGAMENTO 0006799/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - GABINETE DO PREFEITO
Número do Pagamento: 0006799/2014 Data do Pagamento: 03/11/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0006707/2014 Número do Empenho: 0003375/2014
Beneficiário: VIXTUR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 31.274.491/0001-92
Bem adquirido / Serviço Prestado: PASSAGEM AÉREA DE VITÓRIA A BRASÍLIA E VICE VERSA, NO DIA 22/10/14, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, ONDE ESTARÁ EM AUDIÊNCIA COM A DEPUTADA ROSE DE FREITAS E IRÁ PASSAR EM DEMAIS MINISTÉRIOS PARA SOLICITAR RECURSOS PARA O NOSSO MUNICÍPIO. FATURA N. 17438
Valor: R$ 3.010,98
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Subtítulo: 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0004574/2014