PAGAMENTO 0006563/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0006563/2014 Data do Pagamento: 27/10/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0006407/2014 Número do Empenho: 0003099/2014
Beneficiário: CLOVESTUR VIAGENS E TURISMO LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 04.765.170/0001-18
Bem adquirido / Serviço Prestado: PASSAGENS AÉREAS DE VITÓRIA-ES X BAURU - SP X VITÓRIA-ES, PARA A SERVIDORA RAFAELA NOCOLI QUE FOI SOLICITADA PARA ACOMPANHAR AS CRIANÇAS JOCIELY SANTANA E NICOLY SANTANA QUE IRÃO AO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E SENDO POSSÍVEL TRATAMENTO CIRÚRGICO.
Valor: R$ 916,75
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Subtítulo: 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SESA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0004506/2014