PAGAMENTO 0006888/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - GABINETE DO PREFEITO
Número do Pagamento: 0006888/2014 Data do Pagamento: 06/11/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0006265/2014 Número do Empenho: 0003082/2014
Beneficiário: GV PIROTECNIA LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 08.208.237/0001-74
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de fogos de artifícios para serem usados em shows pirotécnicos realizados em datas comemorativas no Município, suprindo as necessidades dessa Administração relativas ao desenvolvimento de suas atividades, constantes do Edital e seus Anexos. n.f. 1132
Valor: R$ 15.614,90
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.007 - REALIZAÇÃO, APOIO, INCENTIVO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO
Função: 04 - Administração Subfunção: 813 - Lazer
Dispensa/Inexigibilidade: 98 - Registro de Preços (SRP) – Aderência ao (SRP) de outro Órgão/Entidade da Administração Pública.
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000178/2014
Processo: 0002766/2014