PAGAMENTO 0007828/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Número do Pagamento: 0007828/2014 Data do Pagamento: 10/12/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0005891/2014 Número do Empenho: 0002993/2014
Beneficiário: GILSANDRA IARA MARINO CPF/CNPJ do Beneficiário: 002.886.197-30
Bem adquirido / Serviço Prestado: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO VEÍCULO PRÓPRIO USADO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, PARA RETORNO DO JARDIM CAMBURI-VITÓRIA-ES, ONDE PARTICIPOU DO CURSO AVANÇADO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO -SEBRAE-ES, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE SETEMBRO/14.
Valor: R$ 50,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subtítulo: 33909302000 - RESTITUIÇÕES
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.008 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMIN. DA PROGER
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0004379/2014