Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
Número do Pagamento: |
0007828/2014 |
Data do Pagamento: |
10/12/2014 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0005891/2014 |
Número do Empenho: |
0002993/2014 |
Beneficiário: |
GILSANDRA IARA MARINO
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
002.886.197-30 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO VEÍCULO PRÓPRIO USADO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, PARA RETORNO DO JARDIM CAMBURI-VITÓRIA-ES, ONDE PARTICIPOU DO CURSO AVANÇADO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO -SEBRAE-ES, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE SETEMBRO/14. |
Valor: |
R$ 50,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
Subtítulo: |
33909302000 - RESTITUIÇÕES |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.008 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMIN. DA PROGER |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0004379/2014 |