PAGAMENTO 0006911/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0006911/2014 Data do Pagamento: 07/11/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0006447/2014 Número do Empenho: 0002769/2014
Beneficiário: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.485.069/0001-09
Bem adquirido / Serviço Prestado: ESTIMATIVO DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA O CURSO DE CONFECCIONADOR DE LENGERIE E MODA PRAIA E MODELISTA OFERTADO PELO PRONATEC EM PARCERIA COM SESI/SENAI PARA OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/14. n.f. 96692
Valor: R$ 34,15
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903935000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Programa: 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL
Ação: 2.084 - CURSOS E TREINAMENTOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Dispensa/Inexigibilidade: 22 - ARTIGO 24 INCISO 22 LEI FEDERAL 8666/93 E ALTERAÇOES
Processo: 0004165/2014