PAGAMENTO 0005371/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0005371/2014 Data do Pagamento: 03/09/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0005275/2014 Número do Empenho: 0002726/2014
Beneficiário: JOCEMAR RUBIM CPF/CNPJ do Beneficiário: 887.556.737-91
Bem adquirido / Serviço Prestado: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DURANTE A VIAGEM REALIZADA CONDUZINDO A PESSOA DO SR. JOCELINO TESTILAU NO HOSPITAL SANTA CASA E NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.
Valor: R$ 40,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subtítulo: 33909302000 - RESTITUIÇÕES
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.079 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0004005/2014