PAGAMENTO 0006845/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
Número do Pagamento: 0006845/2014 Data do Pagamento: 05/11/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004855/2014 Número do Empenho: 0002524/2014
Beneficiário: JL de Andrade Moschen ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 06.038.513/0001-78
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisições de Materiais de Expediente e Informática (papelaria cartucho toner e outros) para atender as necessidades das Escolas de Ensino da Rede Municipal quanto a necessidade da SEMEC para o exercício de 2014 N.F. 2663
Valor: R$ 9.029,60
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 11010000 - MDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC
Função: 12 - Educação Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000035/2014
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000137/2014
Processo: 0000135/2014