PAGAMENTO 0007244/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Número do Pagamento: 0007244/2014 Data do Pagamento: 19/11/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004704/2014 Número do Empenho: 0002452/2014
Beneficiário: Cescopel Atacado Distribuidora Ltda CPF/CNPJ do Beneficiário: 13.015.883/0001-55
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisições de Materiais de Expediente e Informática (papelaria cartucho toner e outros) para atender as necessidades das Escolas de Ensino da Rede Municipal quanto a necessidade da SEMEC para o exercício de 2014 N.F. 2417
Valor: R$ 3.413,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.043 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
Função: 12 - Educação Subfunção: 365 - Educação Infantil
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000035/2014
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000135/2014
Processo: 0000135/2014