PAGAMENTO 0005979/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - GABINETE DO PREFEITO
Número do Pagamento: 0005979/2014 Data do Pagamento: 01/10/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004670/2014 Número do Empenho: 0002413/2014
Beneficiário: Centro de Reparação Irmãos Soela Ltda-Me CPF/CNPJ do Beneficiário: 04.152.061/0001-25
Bem adquirido / Serviço Prestado: Prestação de Serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, refrigeração interna, lanternagem em geral, funilaria e pintura com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras, acessórios, vidraçaria, capotaria e tapeçaria, nos veículos leves e pesados pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte-ES. (COROLLA PLACA MTA 1551) N.F. 2057
Valor: R$ 1.055,84
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000001/2013
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000088/2013
Processo: 0000001/2013