Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Número do Pagamento: |
0004626/2014 |
Data do Pagamento: |
04/08/2014 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0003447/2014 |
Número do Empenho: |
0001899/2014 |
Beneficiário: |
NETWORK PAPELARIA LTDA
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
05.211.216/0001-10 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
AQUISIÇÃO DE 72 ( SETENTA E DUAS) BOLAS DE VINIL, SENDO AMARELA E VERDE COM A FINALIDADE DE DOCORAR AS DEPENDÊNCIAS DA SMTADS, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DA COPA DO MUNDO.
N.F. 409 |
Valor: |
R$ 396,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.079 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0002319/2014 |