PAGAMENTO 0003407/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - GABINETE DO PREFEITO
Número do Pagamento: 0003407/2014 Data do Pagamento: 16/06/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0003259/2014 Número do Empenho: 0001828/2014
Beneficiário: DETRAN-ES CPF/CNPJ do Beneficiário: 28.162.105/0001-66
Bem adquirido / Serviço Prestado: POSTAGEM DO CRLV, LICENCIAMENTO ANUAL, SEGURO DPVAT, MULTAS DER, DO VEÍCULO COROLLA PLACA MTA 1551, DO GABINETE DO PREFEITO.
Valor: R$ 496,75
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0002503/2014